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        365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗人力资源和社会保障局 2019年部门决算
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        第一部分  365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗人力资源和社会保障局概况

            一、部门主要职责

            二、部门基本情况

            第二部分  2019年度部门决算情况说明

        一、收入决算情况说明

        二、支出决算情况说明

        三、财政拨款支出决算情况说明

            四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

            情况说明

        六、机关运行经费支出情况说明

            七、政府采购支出情况说明

            八、国有资产占用情况说明

            

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分  365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗人力资源和社会保障局概况

         

        一、部门主要职能

        县人力资源和社会保障局是主管全县人力资源和社会保障行政事务、推行人事和社会保障制度改革工作的县政府组成部门。主要职责是:贯彻执行国家有关人力资源和社会保障工作基本方针、政策、法规,负责全县社保、行政机关公务员和事业单位其他工作人员录(聘)用、年度考核等工作;负责全县专业技术人员的职称评聘和职称改革工作;负责全县机关、企事业单位工资政策,福利制度的组织实施;统筹管理全县劳动力资源和开发利用及职业技能开发、劳动监察,推行劳动争议处理制度和劳动仲裁的规范、规划;指导全县人才市场工作,负责协调军转干部安置政策的落实,实施和完善企业社会保险服务体系。承办县人民政府交办的其他事项。二、部门基本情况

        局机关本级(县人才交流中心、县劳动监察局、县劳动争议仲裁院、县人社局信息中心);365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗社会保险事业管理局;365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗医疗险事业管理局;365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗劳动就业服务管理局;365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗城乡居民社会保险管理局。

        本部门年末实有人数128人,离休人员0人,退休人员15人。

         

        第二部分  2019年度部门决算情况说明

         

        一、收入决算情况说明

        本部门2019年度收入总计13,236.80万元,其中年初结转和结余597.62万元。

        本年收入的具体构成为:财政拨款收入12,639.19万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

        二、支出决算情况说明

        本部门2019年度支出总计13,236.80万元,其中本年支出合计12,873.91万元,年末结转和结余362.89万元。

        本年支出的具体构成为:一般公共服务支出586.70万元;社会保障和就业支出11,039.54万元;卫生健康支出37.68万元;农林水支出1,209.98万元。

        三、财政拨款支出决算情况说明

        本部门2019年度财政拨款本年支出年决算数为13,236.80万元。其中:

        (一)一般公共服务支出年初预算数为586.70万元。

        (二)教育支出决算数为0万元。

        (三)社会保障和就业支出决算数为11,039.54万元。

        (四)卫生健康支出决算数为37.68万元。

        (五)农林水支出决算数为1,209.98万元。

        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,248.99万元,其中:

        (一)工资福利支出707.80万元。

        (二)商品和服务支出386.72万元。

        (三)资本性支出0.81万元。

        五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为45.40万元,决算数为18.10万元,完成预算的39.86%其中:

        (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

        (二)公务接待费支出年初预算数为38.40万元,决算数为14.81万元,完成预算的38.56%。

        (三)公务用车购置及运行维护费支出7万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为7万元,决算数为3.29万元,完成预算的47.00%。

        六、机关运行经费支出情况说明

        本部门2019年度机关运行经费支出386.72万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。

        七、政府采购支出情况说明

        本部门2019年度政府采购支出总额0.81万元,其中:政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.81万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.81万元,占政府采购支出总额的100%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

        八、国有资产占用情况说明。

        截止2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

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