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        2021年部门决算
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        单位名称:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗退役军人事务局

                   报送日期:2022-10-08

           单位负责人(签章):    陈洪亮

           财务负责人(签章):  王伟军

            人(签章):  洪女好


        365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗退役军人事务局2021年度部门决算

           

        第一部分 365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗退役军人事务局概况

           一、部门主要职责

            二、部门基本情况

        第二部分 2021年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

            三、支出决算表

            四、财政拨款收入支出决算总表

            五、一般公共预算财政拨款支出决算表

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

            十、国有资产占用情况表

        第三部分2021年度部门决算情况说明

        一、收入决算情况说明

        二、支出决算情况说明

        三、财政拨款支出决算情况说明

        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

            情况说明

        六、机关运行经费支出情况说明

            七、政府采购支出情况说明

            八、国有资产占用情况说明

            九、预算绩效情况说明

        第四部分名词解释

        第一部分365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗退役军人事务局概况

        一、部门主要职能

        根据365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗机构改革方案,县退役军人事务局主要承担县民政局的退役军人优抚安置职责,县人社局的军队转业干部安置职责,以及军队有关职责。

        二、部门基本情况

        纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗退役军人事务局。

        本部门2021年年末实有人数14人,其中在职人员13人,离休人员0人,退休人员0人不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员1人;年末学生人数0  人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0

        第二部分2021年度部门决算表

              


        第三部分2021年度部门决算情况说明

        一、收入决算情况说明

        本部门2021年度收入总计3133.95万元,其中年初结转和结余835.91万元,较2020增加755.79万元,增长943.32%,主要原因是:提前下达指标的项目资金实为本年收入数,因在上年度末已下达成为了上年结余结转数。本年收入合计2298.04万元,较2020减少902.15万元,下降28.19%,实行预算一体化改革之后,收支平衡,收入即是支出,往年收入数是指标下达数包含了未使用结转至下年的资金数。

        本年收入的具体构成为:财政拨款收入2298.04万元,占100%;事业收入0万元,占 0%;经营收入0万元,占 0%;其他收入0万元,占 0%。  

        二、支出决算情况说明

        本部门2021年度支出总计3133.95万元,其中本年支出合计3133.95万元,较2020年增加959.74万元,增长44.14%,主要原因是:项目资金增减变化年末结转和结余,较2020减少1106.09万元,下降100%,主要原因是:实行预算一体化改革之后,收支平衡,结余结转数财政收回重新安排预算,收入即是支出,不存在结余结转下年数。

        本年支出的具体构成为:基本支出216.99万元,占6.92%;项目支出2916.96万元,占93.08%;经营支出0万元,占  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占  %。

        三、财政拨款支出决算情况说明

        本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3675.46万元,决算数为3133.95万元,完成年初预算的85.27%。其中:

        (一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0%,主要原因是:……

        (二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0%,主要原因是:……

        (三)社会保障和就业支出年初预算数为3512.53万元,决算数为3059.17万元,完成年初预算的87.09%。

        (四)卫生和健康支出年初预算数为162.93万元,决算数为74.78万元,完成年初预算的45.9%,主要原因是:优抚对象医疗补助实际支出小于上级下达数。

        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出216.98万元,其中:

        (一)工资福利支出159.97万元,较2020年增加20.72万元,增长14.88%,正常变动范围

        (二)商品和服务支出54.12万元,较2020增加1.84万元,增长3.52%,正常变动范围

        (三)对个人和家庭补助支出0万元,较2020无变化,主要原因是:……

        (四)资本性支出2.89万元,较2020增加1万元,增52.91%,主要原因是:因办公需要,购置了2台高拍仪以及其他办公桌椅等

        五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.8万元,决算数为2.34万元,完成预算的40.34%,决算数较2020减少2.16万元,下降48%,其中:

        (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是......。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:……

        (二)公务接待费支出年初预算数为5.8万元,决算数为2.34万元,完成预算的40.34%,决算数较2020减少2.16万元,下降48%,主要原因是来客减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:实际来客减少。全年国内公务接待20批,累计接待188人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:省市上级主管部门考核检查及乡镇村对口人员办事用餐。

        (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是......,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是......,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……

        六、机关运行经费支出情况说明

        本部门2021年度机关运行经费支出57.01万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加2.84万元,增长5.24%,正常变动范围

        七、政府采购支出情况说明

        本部门2021年度政府采购支出总额2.89万元,其中:政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额2.89万元,占政府采购支出总额的100%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

        八、国有资产占用情况说明。

        截止202112月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无车辆。

        九、预算绩效情况说明

        (一)绩效管理工作开展情况。

        根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评,共涉及资金2386.22万元,占项目支出总额的81.8%。    

        组织对“退役军人事务管理与服务专项经费”、“退役安置补助经费(军休人员、机构、无军籍人员)”“退役安置补助经费项目”、“优抚对象补助经费及医疗保障经费”4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2386.22万元政府性基金预算支出0 万元,国有资本预算支出  0 万元。从评价情况来看,总体效果良好

        组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3133.95万元政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看,总体效果良好

        二)部门决算中项目绩效自评情况

        三)部门评价项目绩效评价情况。

        365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗退役军人事务局2021

        年度退役安置补助经费项目绩效自评报告

            一、项目基本情况

           (一)项目概况

        365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗2021年度中央对地方专项转移支付45.9万元,退役士兵一次性自主就业补助金经费

           (二)省内分解下达预算和绩效目标情况。

        365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗2021年度地方资金102.6万元。其中(省级资金45.9万元);退役安置补助经费148.5万元。

        二、绩效目标完成情况分析

          (一)资金投入情况分析。

           1、项目资金到位情况分析。

        资金业已全部到位,中央补助45.9万元,其中退役安置补助经费148.5万元。退役安置补助经费县本级配套资金102.6万元。

        2、项目资金执行情况分析。

        实际执行数为148.5万元,退役安置补助经费148.5万元。

        3、项目资金管理情况分析。

        1、资金管理情况分析

        专项资金管理和使用严格执行国家法律法规,根据《江西省人民政府办公厅关于做好自主就业退役士兵一次性经济补助工作的通知》(赣府厅字20137号文件)、文件规定及单位财务内部控制制度严格管理,对专项资金的使用,按程序审批,项目资金做到专款专用。

        2、项目组织实施情况分析

        退役补助金专项经费是维护社会稳定的重要专项经费,在管理上贯彻执行《审计法》、《预算法》和《会计法》,保证其专款、专管、专用。由安置业务股室具体负责实施及管理,项目支出严格按照国家规定的制度、标准和范围执行,确保专项经费、国家政策落实到退役士兵对象身上。

          (二)绩效目标完成情况分析。

           1、产出指标完成情况分析。

          1)数量指标。

        一、对2021年度98名退役士兵发放补助资金148.5万元

        二、完成了2021年度退役士兵自主就业项目,全年共接收98人,发放资金148.5万元

          2)质量指标。

        2020年专项转移支付资金严格按质量要求业已完成。

          3)时效指标。

        2021年专项转移支付资金发放已在规定年度完成。

          4)成本指标。

        2021年专项转移支付45.9万元,实际支出148.5万元。

        2、绩效指标完成情况分析。

        1)社会效益。

        安置政策落实到位,退役士兵合法权益得到了保障,退役士兵得到了关爱,维护了社会稳定,为社会和谐发挥了积极作用,取得了较好的社会效益。

        2)可持续影响。

        项目运行所依赖的政策制度能持续执行

        3、满意度指标完成情况分析。

        调查满意度均达到100%以上,实现了预期目标。

        三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

           存在不足及原因

        1、由于退役士兵是个特殊群体,回归社会,他们为了创业需要资金周转,请上级资金要及时拨付到位,尽快发放到他们手中。

        2、缺乏对项目资金使用情况跟踪监督、反馈。

        改进措施

        1、加强退役安置资金的预算管理,通过科学的预算编制、规范的预算执行、完善的绩效考评进行有效控制,确保资金使用规范、安全、高效。

        2、以制度建设规范退役安置资金使用。将退役安置专项资金的管理使用制度建设作为有效发挥资金作用的重要手段,对资金拨付、使用和跟踪问效等环节做出具体详实的规定,在一定程度上有效遏制克扣、挪用、截留民生资金等违规行为的发生。

        3、制定出台相关的监管制度,让资金的监管机制不断完善和健全。

        4、将国家的相关政策、资金置于退役士兵的视线范围内,让其清楚地知道自己该享受国家的什么补助。如把退役安置资金发放情况及时向社会公开,自觉接受监督。以增加政府公信力。让广大退役士兵明白权得到保障。

        六、绩效自评结果拟应用和公开情况

        各项资金已经发放到位,退役安置政策落实到位,退役士兵合法权益得到了保障,得到了关爱;维护了社会稳定,为社会和谐发挥了积极作用,取得了较好的社会效益。经过各项指标的认真评价和综合评审,达到了预的期绩效目标。为下一年度资金分配安排提供了重要支撑依据。恳请加大资金安排力度!

        365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗退役军人事务局

        202238

        第四部分名词解释

        2082801行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

        2082803机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。


        2021年部门决算

                   单位名称:365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗退役军人事务局

                   报送日期:2022-10-08

           单位负责人(签章):    陈洪亮

           财务负责人(签章):  王伟军

            人(签章):  洪女好


        365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗退役军人事务局2021年度部门决算

           

        第一部分 365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗退役军人事务局概况

           一、部门主要职责

            二、部门基本情况

        第二部分 2021年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

            三、支出决算表

            四、财政拨款收入支出决算总表

            五、一般公共预算财政拨款支出决算表

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

            十、国有资产占用情况表

        第三部分2021年度部门决算情况说明

        一、收入决算情况说明

        二、支出决算情况说明

        三、财政拨款支出决算情况说明

        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

            情况说明

        六、机关运行经费支出情况说明

            七、政府采购支出情况说明

            八、国有资产占用情况说明

            九、预算绩效情况说明

        第四部分名词解释

        第一部分365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗退役军人事务局概况

        一、部门主要职能

        根据365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗机构改革方案,县退役军人事务局主要承担县民政局的退役军人优抚安置职责,县人社局的军队转业干部安置职责,以及军队有关职责。

        二、部门基本情况

        纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗退役军人事务局。

        本部门2021年年末实有人数14人,其中在职人员13人,离休人员0人,退休人员0人不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员1人;年末学生人数0  人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0

        第二部分2021年度部门决算表

              


        第三部分2021年度部门决算情况说明

        一、收入决算情况说明

        本部门2021年度收入总计3133.95万元,其中年初结转和结余835.91万元,较2020增加755.79万元,增长943.32%,主要原因是:提前下达指标的项目资金实为本年收入数,因在上年度末已下达成为了上年结余结转数。本年收入合计2298.04万元,较2020减少902.15万元,下降28.19%,实行预算一体化改革之后,收支平衡,收入即是支出,往年收入数是指标下达数包含了未使用结转至下年的资金数。

        本年收入的具体构成为:财政拨款收入2298.04万元,占100%;事业收入0万元,占 0%;经营收入0万元,占 0%;其他收入0万元,占 0%。  

        二、支出决算情况说明

        本部门2021年度支出总计3133.95万元,其中本年支出合计3133.95万元,较2020年增加959.74万元,增长44.14%,主要原因是:项目资金增减变化年末结转和结余,较2020减少1106.09万元,下降100%,主要原因是:实行预算一体化改革之后,收支平衡,结余结转数财政收回重新安排预算,收入即是支出,不存在结余结转下年数。

        本年支出的具体构成为:基本支出216.99万元,占6.92%;项目支出2916.96万元,占93.08%;经营支出0万元,占  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占  %。

        三、财政拨款支出决算情况说明

        本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3675.46万元,决算数为3133.95万元,完成年初预算的85.27%。其中:

        (一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0%,主要原因是:……

        (二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0%,主要原因是:……

        (三)社会保障和就业支出年初预算数为3512.53万元,决算数为3059.17万元,完成年初预算的87.09%。

        (四)卫生和健康支出年初预算数为162.93万元,决算数为74.78万元,完成年初预算的45.9%,主要原因是:优抚对象医疗补助实际支出小于上级下达数。

        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出216.98万元,其中:

        (一)工资福利支出159.97万元,较2020年增加20.72万元,增长14.88%,正常变动范围

        (二)商品和服务支出54.12万元,较2020增加1.84万元,增长3.52%,正常变动范围

        (三)对个人和家庭补助支出0万元,较2020无变化,主要原因是:……

        (四)资本性支出2.89万元,较2020增加1万元,增52.91%,主要原因是:因办公需要,购置了2台高拍仪以及其他办公桌椅等

        五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.8万元,决算数为2.34万元,完成预算的40.34%,决算数较2020减少2.16万元,下降48%,其中:

        (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是......。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:……

        (二)公务接待费支出年初预算数为5.8万元,决算数为2.34万元,完成预算的40.34%,决算数较2020减少2.16万元,下降48%,主要原因是来客减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:实际来客减少。全年国内公务接待20批,累计接待188人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:省市上级主管部门考核检查及乡镇村对口人员办事用餐。

        (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是......,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是......,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……

        六、机关运行经费支出情况说明

        本部门2021年度机关运行经费支出57.01万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加2.84万元,增长5.24%,正常变动范围

        七、政府采购支出情况说明

        本部门2021年度政府采购支出总额2.89万元,其中:政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额2.89万元,占政府采购支出总额的100%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

        八、国有资产占用情况说明。

        截止202112月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无车辆。

        九、预算绩效情况说明

        (一)绩效管理工作开展情况。

        根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评,共涉及资金2386.22万元,占项目支出总额的81.8%。    

        组织对“退役军人事务管理与服务专项经费”、“退役安置补助经费(军休人员、机构、无军籍人员)”“退役安置补助经费项目”、“优抚对象补助经费及医疗保障经费”4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2386.22万元政府性基金预算支出0 万元,国有资本预算支出  0 万元。从评价情况来看,总体效果良好

        组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3133.95万元政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看,总体效果良好

        二)部门决算中项目绩效自评情况

        三)部门评价项目绩效评价情况。

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        年度退役安置补助经费项目绩效自评报告

            一、项目基本情况

           (一)项目概况

        365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗2021年度中央对地方专项转移支付45.9万元,退役士兵一次性自主就业补助金经费

           (二)省内分解下达预算和绩效目标情况。

        365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗2021年度地方资金102.6万元。其中(省级资金45.9万元);退役安置补助经费148.5万元。

        二、绩效目标完成情况分析

          (一)资金投入情况分析。

           1、项目资金到位情况分析。

        资金业已全部到位,中央补助45.9万元,其中退役安置补助经费148.5万元。退役安置补助经费县本级配套资金102.6万元。

        2、项目资金执行情况分析。

        实际执行数为148.5万元,退役安置补助经费148.5万元。

        3、项目资金管理情况分析。

        1、资金管理情况分析

        专项资金管理和使用严格执行国家法律法规,根据《江西省人民政府办公厅关于做好自主就业退役士兵一次性经济补助工作的通知》(赣府厅字20137号文件)、文件规定及单位财务内部控制制度严格管理,对专项资金的使用,按程序审批,项目资金做到专款专用。

        2、项目组织实施情况分析

        退役补助金专项经费是维护社会稳定的重要专项经费,在管理上贯彻执行《审计法》、《预算法》和《会计法》,保证其专款、专管、专用。由安置业务股室具体负责实施及管理,项目支出严格按照国家规定的制度、标准和范围执行,确保专项经费、国家政策落实到退役士兵对象身上。

          (二)绩效目标完成情况分析。

           1、产出指标完成情况分析。

          1)数量指标。

        一、对2021年度98名退役士兵发放补助资金148.5万元

        二、完成了2021年度退役士兵自主就业项目,全年共接收98人,发放资金148.5万元

          2)质量指标。

        2020年专项转移支付资金严格按质量要求业已完成。

          3)时效指标。

        2021年专项转移支付资金发放已在规定年度完成。

          4)成本指标。

        2021年专项转移支付45.9万元,实际支出148.5万元。

        2、绩效指标完成情况分析。

        1)社会效益。

        安置政策落实到位,退役士兵合法权益得到了保障,退役士兵得到了关爱,维护了社会稳定,为社会和谐发挥了积极作用,取得了较好的社会效益。

        2)可持续影响。

        项目运行所依赖的政策制度能持续执行

        3、满意度指标完成情况分析。

        调查满意度均达到100%以上,实现了预期目标。

        三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

           存在不足及原因

        1、由于退役士兵是个特殊群体,回归社会,他们为了创业需要资金周转,请上级资金要及时拨付到位,尽快发放到他们手中。

        2、缺乏对项目资金使用情况跟踪监督、反馈。

        改进措施

        1、加强退役安置资金的预算管理,通过科学的预算编制、规范的预算执行、完善的绩效考评进行有效控制,确保资金使用规范、安全、高效。

        2、以制度建设规范退役安置资金使用。将退役安置专项资金的管理使用制度建设作为有效发挥资金作用的重要手段,对资金拨付、使用和跟踪问效等环节做出具体详实的规定,在一定程度上有效遏制克扣、挪用、截留民生资金等违规行为的发生。

        3、制定出台相关的监管制度,让资金的监管机制不断完善和健全。

        4、将国家的相关政策、资金置于退役士兵的视线范围内,让其清楚地知道自己该享受国家的什么补助。如把退役安置资金发放情况及时向社会公开,自觉接受监督。以增加政府公信力。让广大退役士兵明白权得到保障。

        六、绩效自评结果拟应用和公开情况

        各项资金已经发放到位,退役安置政策落实到位,退役士兵合法权益得到了保障,得到了关爱;维护了社会稳定,为社会和谐发挥了积极作用,取得了较好的社会效益。经过各项指标的认真评价和综合评审,达到了预的期绩效目标。为下一年度资金分配安排提供了重要支撑依据。恳请加大资金安排力度!

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        202238

        第四部分名词解释

        2082801行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

        2082803机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。


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